常德市第二人民医院 2025年单位预算公开
附件1
常德市第二人民医院
2025年单位预算公开
目 录
第一部分:2025年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)“三公”经费预算情况
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分:2025年单位预算公开表
第一部分:2025年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
常德市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的三级综合医院,国家疼痛质控中心首批哨点医院,全国疼痛综合管理试点医院,湖南省助理全科医生培训基地,常德市安宁疗护技术指导与培训基地,常德市突发公共卫生事件定点救治中心。负责向全市人民群众提供医疗和预防保健服务,开展健康教育和医学心理咨询,承担医疗急救任务、医科院校临床学院的教育和实习带教任务、承担基层医院卫生专业技术人员的进修和培训,对下级医院进行业务技术指导、开展临床医学研究,不断提高医疗科研学术水平、承办市委、市政府和市卫生局交办的其他工作。
(二)机构设置
根据市编委办核定,常德市第二人民医院内设科室53个,所属事业单位0个(没有下属单位的填写0个,不能删除),全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设科室分别是1.医院办公室(法务部)2.党委办公室 3.人力资源部4.纪检监察室5.医务部 6.门诊部7.护理部8.财务部9.医保管理部10.公共卫生部(医院感染与传染病管理部)11.科教部12.后勤保卫部13.运营管理部(内部审计室)14.信息资源管理部 15.医学装备部16.心血管内科17.呼吸与危重症医学科18.神经内科19.消化内科20.肾病风湿免疫科21.内分泌科22.肿瘤中心23.老年医学科24.全科医学科25.普通外科26.神经外科27.胸心血管外科 28.骨科29.泌尿外科30.眼耳鼻喉科31.麻醉与睡眠医学中心32.重症医学科33.妇产科34.儿科35.感染科36.急诊医学科37.口腔科 38.皮肤科39.康复医学科40.健康管理中心 41.医学美容中心42.临床药学中心43.医学影像科 44.检验科45.超声医学科 46.病理科47.核医学科(介入治疗科)48.营养科49.输血科50.疼痛科51.中医科 52.骨关节与运动医学科53.精神科。
所属事业单位分别是无(没有下属单位的填写“无”)。
二、部门预算单位构成
我院无二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的为常德市第二人民医院本级。
三、单位收支总体情况
2025年单位预算即常德市第二人民医院本级预算。收入包括经费拨款、事业收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括常德市公共卫生救治中心专项债利息等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
2025年常德市第二人民医院没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
(一)收入预算。2025年年初收入预算数20389.43万元,其中,一般公共预算拨款1389.43万元(经费拨款1389.43万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元);政府性基金预算拨款0万元,事业收入19000万元。2025年收入预算较上年减少2016.57万元,下降9%,主要是经费拨款减少1016.57万元,事业收入减少1000万元,主要原因是受到经济环境、医保政策、医疗服务价格调整、互联网医疗等多种影响,患者流量下降,预计2025年医疗收入降低;经费拨款减少的主要原因为专项债利息的差异,2024年专项债利息包含以前年度利息预算为1319万元,2025年专项债利息为302.43万元。
(二)支出预算。2025年年初支出预算数20389.43万元,其中,基本支出19000万元,项目支出1389.43万元。主要包括一般公共服务18652.43万元,社会保障和就业支出1096万元,住房保障支出641万元。2025年支出预算较上年减少2016.57万元,下降9%,主要是公用经费减少2600万元,主要原因是:在确保医疗服务质量和患者安全的前提下,医院合理控制运营成本,确保医院的可持续发展。
四、一般公共预算拨款收支情况
2025年一般公共预算拨款收入1389.43万元,支出1389.43万元,包括:一般公共服务支出1087万元,占78.23%;其他支出302.43万元,占21.77%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少1016.57万元,下降42.25%,主要是项目支出减少1016.57万元,主要原因是专项债利息的差异,2024年项目支出为,主要为2024年及以前年度利息预算为1319万元,2025年专项债利息为302.43万元,时间周期不同,利息有变化。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:常德市第二人民医院2025年一般公共预算基本支出年初预算数为0万元,其中:人员经费0万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金;公用经费0万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费。
(二)项目支出:常德市第二人民医院2025年一般公共预算项目支出年初预算数为1389.43万元,其中事业运行经费1389.43万元,主要用于定额补助1000万元、药品零差率补助87万元、常德市公共卫生救治中心专项债利息302.43万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
常德市第二人民医院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费情况。2025年常德市第二人民医院运行经费预算0万元,较上年预算持平。
(二)“三公”经费预算情况。2025年常德市第二人民医院“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。2025年“三公”经费预算较上年持平。
(三)一般性支出情况。2025年常德市第二人民医院会议费预算0万元,拟召开0等会议,人数约0人次,主要包含0等内容;培训费预算0万元,拟开展0等培训,人数约0人次,主要内容为0培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况。2025年常德市第二人民医院政府采购预算总额1692.32万元,其中:货物采购预算640万元、服务类采购预算1052.32万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底,常德市第二人民医院共有车辆10台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆9台,其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备5台,单位价值100万元以上专用设备33台。2025年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆。
(六)预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为20389.43万元,其中,基本支出19000万元,项目支出1389.43万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门(单位)预算公开表
注:报表中空表表示本部门(单位)无相关收支情况。