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常德市第二人民医院 2025年单位预算公开

发布时间:2025-01-27 信息来源: 【字体:

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常德市第二人民医院

2025单位预算公开

 

 

 

    第一部分:2025单位预算说明

一、单位基本概况

    (一)职能职责

    (二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)三公经费预算情况

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分:2025单位预算公开表

 

第一部分:2025单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

常德市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的三级综合医院,国家疼痛质控中心首批哨点医院,全国疼痛综合管理试点医院,湖南省助理全科医生培训基地,常德市安宁疗护技术指导与培训基地,常德市突发公共卫生事件定点救治中心。负责向全市人民群众提供医疗和预防保健服务,开展健康教育和医学心理咨询,承担医疗急救任务医科院校临床学院的教育和实习带教任务承担基层医院卫生专业技术人员的进修和培训,对下级医院进行业务技术指导开展临床医学研究,不断提高医疗科研学术水平承办市委、市政府和市卫生局交办的其他工作。

(二)机构设置

根据市编委办核定,常德市第二人民医院内设科室53个,所属事业单位0个(没有下属单位的填写0个,不能删除),全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是1.医院办公室(法务部)2.党委办公室 3.人力资源部4.纪检监察室5.医务部 6.门诊部7.护理部8.财务部9.医保管理部10.公共卫生部(医院感染与传染病管理部)11.科教部12.后勤保卫部13.运营管理部(内部审计室)14.信息资源管理部 15.医学装备部16.心血管内科17.呼吸与危重症医学科18.神经内科19.消化内科20.肾病风湿免疫科21.内分泌科22.肿瘤中心23.老年医学科24.全科医学科25.普通外科26.神经外科27.胸心血管外科 28.骨科29.泌尿外科30.眼耳鼻喉科31.麻醉与睡眠医学中心32.重症医学科33.妇产科34.儿科35.感染科36.急诊医学科37.口腔科 38.皮肤科39.康复医学科40.健康管理中心 41.医学美容中心42.临床药学中心43.医学影像科 44.检验科45.超声医学科 46.病理科47.核医学科(介入治疗科)48.营养科49.输血科50.疼痛科51.中医科 52.骨关节与运动医学科53.精神科

所属事业单位分别是无(没有下属单位的填写“无”)。

二、部门预算单位构成

无二级预算单位,因此,纳入2025部门预算编制范围的为常德市第二人民医院本级。

三、单位收支总体情况

2025单位预算即常德市第二人民医院本级预算。收入包括经费拨款、事业收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括常德市公共卫生救治中心专项债利息等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2025常德市第二人民医院没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出

(一)收入预算。2025年初收入预算数20389.43万元,其中,一般公共预算拨款1389.43万元(经费拨款1389.43万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元);政府性基金预算拨款0万元,事业收入19000万元2025收入预算较上年减少2016.57万元,下降9%,主要是经费拨款减少1016.57万元,事业收入减少1000万元,主要原因是受到经济环境、医保政策、医疗服务价格调整、互联网医疗等多种影响,患者流量下降,预计2025年医疗收入降低;经费拨款减少的主要原因为专项债利息的差异,2024年专项债利息包含以前年度利息预算为1319万元,2025年专项债利息为302.43万元。

(二)支出预算。2025年初支出预算数20389.43万元,其中,基本支出19000万元,项目支出1389.43万元。主要包括一般公共服务18652.43万元,社会保障和就业支出1096万元,住房保障支出641万元。2025支出预算较上年减少2016.57万元,下降9%,主要是公用经费减少2600万元主要原因是在确保医疗服务质量和患者安全的前提下,医院合理控制运营成本,确保医院的可持续发展

四、一般公共预算拨款收支情况

2025一般公共预算拨款收入1389.43万元,支出1389.43元,包括:一般公共服务支出1087万元,占78.23%其他支出302.43万元,占21.77%2025一般公共预算拨款规模较上年减少1016.57万元,下降42.25%,主要是项目支出减少1016.57万元,主要原因是专项债利息的差异,2024年项目支出为,主要为2024年及以前年度利息预算为1319万元,2025年专项债利息为302.43万元,时间周期不同,利息有变化。

具体安排情况如下:

(一)基本支出:常德市第二人民医院2025一般公共预算基本支出年初预算数为0万元,其中:人员经费0万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金;公用经费0万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费。

(二)项目支出:常德市第二人民医院2025一般公共预算项目支出年初预算数为1389.43万元,其中事业运行经费1389.43万元,主要用于定额补助1000万元、药品零差率补助87万元、常德市公共卫生救治中心专项债利息302.43万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市第二人民医院2025无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费情况2025常德市第二人民医院运行经费预算0万元,较上年预算持平

(二)三公经费预算情况。2025常德市第二人民医院三公经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。2025三公经费预算较上年持平

(三)一般性支出情况。2025常德市第二人民医院会议费预算0万元,拟召开0会议,人数约0人次,主要包含0等内容;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数约0人次,主要内容为0培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况。2025常德市第二人民医院政府采购预算总额1692.32万元,其中:货物采购预算640万元、服务类采购预算1052.32万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。202412月底,常德市第二人民医院共有车辆10台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆9台,其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备5台,单位价值100万元以上专用设备33台。2025拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0

(六)预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025部门整体支出绩效目标的金额为20389.43万元,其中,基本支出19000万元,项目支出1389.43万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费:纳入市财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分 2025年部门(单位)预算公开表

 

注:报表中空表表示本部门(单位)无相关收支情况。

部门预算公开表.xlsx


 

 

 


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